Avstemming leverandør - leverandørmal - import

Endret Mon, 05 Feb 2024 ved 09:50 AM

OBS. Malen tar utgangspunkt i script vedlagt nederst i denne artikkelen. Last det ned og erstatt det som ligger i script mappen på programområdet med dette. Da er du sikker på at script stemmer med denne malen.  

 

Motta fil fra leverandør i excel. 

 

Ordne filen i excel slik at kolonene passer med eksempel under. Beløp MÅ enten komme som Debet og Kreditbeløp, eller som Beløp. Dato må også stå som vist under DD.MM.YYYY

Når arket er ordnet, lagre filen som CSV(semikolondelt) (*.csv). (OBS! Etter lagring lukk filen i Excel slik denne ikke står åpen)

  

Klargjøre Control for innlesing av leverandørfil:

 
Velg Import fra hovedvindu, og Ny Import...
 

Bla i listen og marker filen leverandør_mal_felles og trykk OK.
 

 

For å lese inn kontoutdrag, marker leverandør.. , og Velg fil (bla deg frem til der du lagret arket).
 

Velg Start for å lese..


Deretter kobles konto på vanlig måte gjennom kontoveiviser - med leverandørreskontro fra hovedbok på venstre siden og kontoutdrag fra leverandør på høyre side. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen